Holdinglerin, ihracatçı fabrikaların ve teknoloji girişimlerinin karşılaştığı en karmaşık vergi problemlerine proaktif ve C-Level çözümler üretiyoruz. Klasik "fatura işleyen" muhasebe anlayışının ötesine geçerek; vergi yükünüzü yasal teşviklerle optimize ediyor, mali risklerinizi minimize ediyoruz.
2026 yılında değişen Kurumlar Vergisi oranları, Enflasyon Muhasebesi uygulamaları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yapay zeka destekli çapraz denetimleri, işletmelerin profesyonel bir vergi stratejisine sahip olmasını yasal bir zorunluluk haline getirmiştir.
2026 Kurumlar Vergisi ve Vergi Planlaması
2026 yılı itibarıyla standart Kurumlar Vergisi oranı %25 olarak uygulanmaktadır. Ancak mevzuat, ihracat yapan firmalar için 5 puanlık indirim (%20) ve imalatçılar ile halka açık şirketler için özel indirimler sunmaktadır. Danışmanlığımız kapsamında, şirketinizin bu indirimlerden ve yasal Ar-Ge teşviklerinden maksimum düzeyde yararlanıp yararlanmadığını analiz ediyoruz.
Neden Profesyonel Vergi Danışmanlığı Almalısınız?
Sadece süresi geldiğinde beyanname vermek, şirketinizi vergi risklerinden korumaz ve nakit akışınızı optimize etmez. Gerçek bir vergi danışmanlığı ile elde edeceğiniz stratejik avantajlar şunlardır:
Olası maliye vergi incelemelerine karşı önleyici denetimler yaparak, şirket hesap planınızdaki ve maliyet faturalarınızdaki cezai riskleri kaynağında sıfıra indiriyoruz.
Yıl sonu (veya Geçici Vergi dönemleri) gelmeden çıkacak kurumlar vergisi yükünüzü tahmin ediyor, yasal gider (Amortisman vb.) enstrümanlarıyla nakit akışınızı koruyoruz.
Şirketinizin SGK, KOSGEB ve Vergi Teşviklerinden (Genç Girişimci, Kadın İstihdamı) eksiksiz faydalanmasını sağlayarak personel ve operasyonel maliyetlerinizi düşürüyoruz.
İhracat, e-ihracat ve yurt dışı işlemlerinizde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) doğrultusunda gümrük ve stopaj yönetimi kalkanı sunuyoruz.
Danışmanlık Sürecimiz Nasıl İşler?
Şirketinizin finansal yapısını sağlam temeller üzerine inşa etmek için aşağıdaki uzmanlık alanlarında adım adım hizmet veriyoruz:
- Adım 1: Mevcut Durum Analizi (Due Diligence) Şirketinizin son 3 yıllık beyannameleri, fatura kesim süreçleri ve sözleşmeleri incelenerek olası vergi cezası riskleri (Gizli SGK borçları, KDV uyumsuzlukları) tespit edilir.
- Adım 2: Şirket Yapılandırması ve Optimizasyon İhtiyaca göre şirket birleşmesi, bölünme, nev'i değişikliği (Limited'den A.Ş.'ye geçiş) veya tasfiye süreçleri vergisel açıdan en az maliyetli olacak şekilde planlanır.
- Adım 3: KDV İadesi ve İstisna Yönetimi İhracat veya indirimli orana tabi işlemlerden doğan, devletin size borçlu olduğu KDV iadesi alacaklarınızın nakden veya mahsuben tahsil edilmesi süreci yönetilir.
- Adım 4: Teknokent & Ar-Ge Raporlaması Eğer teknoloji sektöründeyseniz, kurumlar vergisi muafiyeti ve personel gelir vergisi stopajı teşvikleri doğrultusunda gerekli yasal raporlamalar ilgili bakanlıklara sunulur.